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集團公司召開內部控制培訓會議
2022年6月9日,根據集團黨委的統(tǒng)一部署,集團公司召開內部控制培訓視頻會議,加快推進集團公司及所屬企業(yè)內部控制體系建設,部署下一步工作。集團公司黨委副書記、副董事長、總經理趙偉出席會議并講話。
會議聘請中證天通會計師事務所遼寧分所主任會計師張波對內控制度要點進行了講解,集團審計部通報集團2021年度內部控制審計發(fā)現的主要問題并部署整改要求,參會人員對省國資委印發(fā)的《省屬企業(yè)重大經營風險事件報告與處置工作規(guī)則》進行了學習研討。
趙偉在講話中提出三點要求,一是各企業(yè)要認真貫徹執(zhí)行內控體系建設工作,結合集團內控體系建設實施方案,從實從嚴做好內控建設工作,確保企業(yè)經營活動合法合規(guī)。二是針對2021年度內控審計發(fā)現的問題,各企業(yè)要舉一反三,自檢自查,并盡快完成整改工作。三是各企業(yè)要嚴格貫徹落實重大經營風險事件報告與處置工作要求,嚴格工作程序。
集團各部門負責人現場參加會議,各所屬企業(yè)分管領導及相關工作人員在分會場通過視頻參加會議。
【撰稿人:審計部(法律合規(guī)部)秦昊宇】
【責任編輯:王天闊】